|
|
Faktúra |
56/12
|
Telef. poplatky 03/12
|
17,99 |
s DPH |
4212808673
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
Telef. poplatky mobil
|
10,08 |
s DPH |
7202684667
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12/šj
|
Next trade
|
59,09 |
s DPH |
11206113
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
34/12
|
Oprava plynov. spotrebičov SJ
|
395,16 |
s DPH |
2012046
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/12
|
Zemný plyn 03/2012
|
3 271,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/12
|
Poplatok za posun. splatnosti
|
4,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/12
|
Telef. poplatky
|
46,56 |
s DPH |
8736052269
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
Prenájom 02/2012
|
37,56 |
s DPH |
111113663
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/12
|
Režijné náklady zamestnancov 01/12
|
300,39 |
s DPH |
022012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12
|
Elektrina 03/2012
|
409,08 |
s DPH |
905115
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/12
|
PZP za 02/2012
|
20,30 |
s DPH |
1012068
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/12/šj
|
Duo Dol. Kubín
|
304,32 |
s DPH |
1220365
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44/12
|
Režijné náklady za 02/2012
|
348,75 |
s DPH |
032012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/12
|
Čistiace prostr. ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
120024
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/12
|
Čistiace prostr. ŠJ
|
30,89 |
s DPH |
120023
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/12
|
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti r. 2012"
|
21,00 |
s DPH |
12149
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/12
|
Hyg. potreby
|
26,40 |
s DPH |
121104986
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/12
|
Hyg potreby
|
92,18 |
s DPH |
121104988
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12
|
Tonery
|
315,98 |
s DPH |
21203074
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/12
|
Hyg. potreby ABO
|
118,58 |
s DPH |
121107331
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |