|
Faktúra |
01DF2021/258
|
English World 1, 2 DVD-ROM
|
106,84 |
s DPH |
O2021/19
|
|
13.10.2021 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/251
|
Tel. poplatky 09/2021 + mobil
|
115,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/250
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
507,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Cyprich Miloš-ECON |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/146
|
Repkový olej
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/247
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 06/21-08/21
|
14,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/163
|
Suchý tovar
|
35,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/249
|
PZS 09/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/160
|
Mlieko, syr
|
22,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/248
|
Bezpečnostná SIM 10-12/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/277
|
Podlahova hubica
|
32,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Electrolux, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/304
|
Plastové figúrky terasové bez šachovnice NINI,Háhradné plastové šachy bez šachovnice,Šachovnica skladacia k záhradným šachom 2,8x2,8 m
|
916,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Miroslav Pálka |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/162
|
Chlieb, pečivo
|
213,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/276
|
Internet 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
CNS, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/278
|
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi
|
161,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/282
|
Plyn 11/2021
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
SSE |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/165
|
Suchý tovar
|
270,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/144
|
Suchý tovar
|
64,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
Faktúra |
ŠJDF2021/135
|
Mlieko, maslo, jogurty, syr
|
92,17 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/259
|
Desiatové vrecká, mikrotén. vrecká, servítky
|
34,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
Faktúra |
01DF2021/266
|
Réžijné náklady 09/2021
|
1 021,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.10.2021 |